Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край) от 25.06.2008 N 1033п "Об утверждении ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ и реализации ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"

Архив

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО)

(архив 2008 год) обновление

Админстрация ЗАКРЫТОГО админстративно-территориального

образования г. Железногорск Красноярского края



Постановление

от 25 июня 2008 г. N 1033п



Об утверждении ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ

И реализации ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



В целях повышения эффективности бюджетных расходов, внедрения в бюджетный процесс принципов бюджетирования, ориентированного на результат, повышения ответственности распорядителей и получателей бюджетных средств, руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (Приложение N 1).

2. Создать комиссию по определению параметров социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и механизмов их достижения (далее - Комиссия) и утвердить Положение о Комиссии (Приложение N 2).

3. Утвердить состав Комиссии (Приложение N 3).

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений и специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск: по культуре и молодежной политике, по здравоохранению, по физической культуре и спорту при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ руководствоваться настоящим постановлением.

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В.Машенцева) довести настоящее постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по экономике и финансам В.П.Шалагинова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава ЗАТО г. Железногорск

Г.Я.БАХОВЦЕВ











Приложение N 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25 июня 2008 г. N 1033п



ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ и РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Под ведомственной целевой программой в настоящем Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) следует понимать документ, определяющий задачи Администрации ЗАТО г. Железногорск, направленные на осуществление государственной и муниципальной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, повышение результативности расходов местного бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.

1.2. Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалисты Администрации ЗАТО г. Железногорск: по здравоохранению, по культуре и молодежной политике, по физической культуре и спорту, осуществляющие государственную и муниципальную политику в установленных сферах деятельности, (далее - разработчики программы) разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

1.3. Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы - главные распорядители бюджетных средств и получатели бюджетных средств.

1.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из целей и задач соответствующей отрасли.

1.5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на три года и учитываются в долгосрочной программе социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и при формировании расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



2. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



2.1. Ведомственные целевые программы включают обоснование целей и задач развития отрасли, результаты деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, специалистов Администрации ЗАТО г. Железногорск: по здравоохранению, по культуре и молодежной политике, по физической культуре и спорту.

2.2. Разработчики программы, осуществляющие государственную и муниципальную политику в установленных сферах деятельности, разрабатывают ведомственные целевые программы в рамках объемов бюджетных средств, предполагаемых на реализацию ведомственных целевых программ и доведенных до разработчиков Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск на планируемый трехлетний период. При определении объема финансирования расходов в плановом периоде объемы бюджетных средств могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий разработчиков программы, установленных правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными нормативными актами.

2.3. Разработчики программы имеют право запрашивать у предполагаемых исполнителей мероприятий ведомственной целевой программы любую необходимую для разработки ведомственной целевой программы информацию, в том числе расчеты и обоснования предполагаемых расходов из местного бюджета на весь период реализации ведомственных целевых программ.

2.4. Методическое сопровождение и координацию деятельности разработчиков программ осуществляют Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск в рамках соответствующих направлений деятельности.



3. РАССМОТРЕНИЕ и СОГЛАСОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



3.1. Разработанный проект ведомственной целевой программы вносится на рассмотрение в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее даты, установленной для разработки ведомственных целевых программ муниципальным правовым актом, регламентирующим сроки и процедуры разработки проекта местного бюджета на соответствующий период и среднесрочную перспективу.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение пяти рабочих дней рассматривает и готовит замечания к проекту программы.

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по определению параметров социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и механизмов их достижения (далее - комиссия).

Проект ведомственной целевой программы направляется на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы.

График рассмотрения ведомственных целевых программ утверждает председатель комиссии.

3.2. Рассмотрение проекта ведомственной целевой программы комиссией осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по определению параметров социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и механизмов их достижения и включает в себя обсуждение и согласование:

поставленных целей, задач и мероприятий ведомственной целевой программы;

перечня показателей эффективности использования ресурсов, показателей качества управления процессами и показателей результатов;

обоснованности расходов местного бюджета в части ведомственной целевой программы.

Комиссия выносит предложение о принятии или о доработке представленного проекта ведомственной целевой программы.

Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект ведомственной целевой программы представляется разработчиком программы на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией.

3.3. Комиссия выносит предложение о возможности утверждения представленного проекта ведомственной целевой программы.

Протокол решения комиссии направляется разработчику программы, представившему на рассмотрение проект ведомственной целевой программы.

Ведомственные целевые программы утверждаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Разработчик программы в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности утверждения проекта ведомственной целевой программы готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении ведомственной целевой программы.

3.4. Согласованный проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении ведомственной целевой программы подлежит утверждению в сроки, установленные для утверждения ведомственных целевых программ муниципальным правовым актом, регламентирующим сроки и процедуры разработки проекта местного бюджета на соответствующий период и среднесрочную перспективу, но не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.



4. РЕАЛИЗАЦИЯ и КОНТРОЛЬ за ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ



4.1. Ведомственные целевые программы реализуются исполнителями мероприятий ведомственной целевой программы.

4.2. Исполнители мероприятий ведомственной целевой программы несут ответственность за решение поставленных перед ними задач и обеспечение значений показателей результативности.

4.3. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляется разработчиком программы, осуществляющим государственную и муниципальную политику в установленных сферах деятельности.

4.4. Разработчики программ, осуществляющие контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в порядке, установленном Управлением экономики и планирования ЗАТО г. Железногорск и Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. в случае необходимости изменения объема бюджетных ассигнований, выделенных для реализации ведомственной целевой программы, разработчик программы подготавливает изменения в ведомственную целевую программу, согласовывает указанные изменения в соответствии с разделом 3 настоящего порядка. Утвержденные в установленном порядке изменения в ведомственную целевую программу являются основанием для внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.6. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению результативности их реализации, представляются разработчиками программ, осуществляющими контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ, в Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.7. Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет Главе ЗАТО г. Железногорск сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.











Приложение N 1

к Порядку разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ



МАКЕТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы



Раздел 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы



Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программы) включает:

наименование программы;

основание для разработки программы (наименование, номер и дата постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск);

наименование разработчика программы;

исполнители мероприятий программы;

цели и задачи программы;

показатели результативности.



Раздел 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы



2.1. Цели и задачи деятельности исполнителя мероприятий программы.

Раздел содержит основные цели и задачи исполнителя мероприятий программы, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности исполнителя мероприятий программы, направлениях и механизмах реализации этих целей.

Цели исполнителя мероприятий программы соответствуют приоритетам государственной федеральной и региональной политики края, ЗАТО Железногорск.

Для каждой цели развития ЗАТО Железногорск, достижение которой связано с деятельностью и (или) выполнением функций исполнителя мероприятий программы, формулируется соответствующая цель (группа целей) исполнителя мероприятий программы. Совокупность целей охватывает все направления деятельности исполнителя мероприятий программы.

Основным принципом формирования задач исполнителя мероприятий программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.

2.2. Расходные обязательства и формирование доходов исполнителей мероприятий программы.

Раздел содержит:

объем расходных обязательств местного бюджета;

оценку объема доходов местного бюджета, которыми управляет исполнитель мероприятий программы.

В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств исполнителя мероприятий программы и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).

Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которого находятся соответствующие получатели бюджетных средств, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в местный бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от платных услуг, и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.

Расходные обязательства и формирование доходов исполнителя мероприятий программы оформляются в соответствии с приложением N 1 к Макету ведомственной целевой программы (далее - Макет).

2.3. Планируемые результаты деятельности исполнителей мероприятий программы.

В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга и оценки реализации программы и степени решения задач с целью информирования разработчика программы, главного распорядителя бюджетных средств о результатах деятельности исполнителя мероприятий программы и оценки степени достижения поставленных перед ним целей.

По каждому показателю приводятся:

фактические значения за отчетные два года;

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;

целевые значения на планируемый период.

Цели, задачи и показатели результатов деятельности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету.

Кроме того, целевые значения показателей сопоставляют с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений).

Показатели эффективности программных мероприятий приводятся в приложении N 3 к Макету.

2.4. Распределение расходов исполнителей мероприятий программы по целям, задачам и программам.

В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий, бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.

Распределение планируемых расходов исполнителей мероприятий программы по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету. Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции каждого исполнителя мероприятий программы.

Объем финансовых средств (включая расходы на содержание исполнителя мероприятий программы), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам приводится в форме отдельной строкой.

Мероприятия программы, претендующие на финансирование за счет средств федерального и краевого бюджета (с указанием наименования федеральных и (или) краевых целевых программ, федеральной и (или) краевой адресной инвестиционной программы, в рамках которых осуществляется мероприятие), отражаются в приложении N 5 к Макету.

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта), предусматриваемых к финансированию исполнителей мероприятий программы на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе адресной инвестиционной программы, оформляется в соответствии с приложением N 6 к Макету.

С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств (приложение N 7 к Макету).

Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение N 8 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение N 9 к Макету).











Приложение N 1

к Макету ведомственной

целевой программы



РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ программы



                                                                 тыс. рублей
----T--------------------------T------------------T-------------------------¬
¦ N ¦       Наименование       ¦ Отчетный период  ¦ Плановый среднесрочный  ¦
¦п/п¦                          ¦    (текущий и    ¦ период (три последующих ¦
¦   ¦                          ¦ предыдущий годы) ¦  года после текущего)   ¦
¦   ¦                          +--------T---------+-------T---------T-------+
¦   ¦                          ¦   ...  ¦   ...   ¦  ...  ¦  ...    ¦ ...   ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦   ¦Расходные   обязательства ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦   ¦(по   предметам   ведения ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦   ¦городского    округа    с ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦   ¦указанием правового акта) ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦1  ¦...                       ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦2  ¦...                       ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦   ¦Итого расходов            ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦   ¦Формирование доходов      ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦1  ¦(по видам доходов)        ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦2  ¦...                       ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦...¦...                       ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+-------+
¦   ¦Итого доходов             ¦        ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
L---+--------------------------+--------+---------+-------+---------+--------










Приложение N 2

к Макету ведомственной

целевой программы



ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ и ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



-------T-----------------T---------T-----------------T-----------------¬
¦  N   ¦  Цели, задачи,  ¦ Единица ¦ Отчетный период ¦    Плановый     ¦
¦ п/п  ¦   показатели    ¦измерения¦ (текущий и два  ¦  среднесрочный  ¦
¦      ¦   результатов   ¦         ¦предыдущих года) ¦   период (три   ¦
¦      ¦                 ¦         ¦                 ¦последующих года ¦
¦      ¦                 ¦         ¦                 ¦ после текущего) ¦
¦      ¦                 ¦         +----T-----T------+-----T-----T-----+
¦      ¦                 ¦         ¦... ¦ ... ¦ ...  ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1     ¦Цель 1           ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1.1   ¦Задача 1         ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1.1.1 ¦(показатели)     ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1.1.2 ¦...              ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦...   ¦                 ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1.2   ¦Задача 2         ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦1.2.1 ¦(показатели)     ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦...   ¦...              ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
+------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+-----+
¦      ¦и т.д. по целям и¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
¦      ¦задачам          ¦         ¦    ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦
L------+-----------------+---------+----+-----+------+-----+-----+------










Приложение N 3

к Макету ведомственной

целевой программы



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



-----T--------------T---------------T---------------------------------------¬
¦ N  ¦ Наименование ¦    Эффект     ¦            Платежи в бюджет           ¦
¦    ¦ мероприятия  ¦(качественная и¦           (тыс. руб. в год)           ¦
¦    ¦              ¦количественная +-----------T---------T---------T-------+
¦    ¦              ¦характеристика)¦федеральный¦ краевой ¦  муни-  ¦ всего ¦
¦    ¦              ¦               ¦           ¦         ¦ципальный¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦1   ¦              ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦2   ¦              ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦    ¦200_ год      ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦... ¦              ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦Итого по программе ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+-------------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦200_ год           ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+-------------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦200_ год           ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
+-------------------+---------------+-----------+---------+---------+-------+
¦200_ год           ¦               ¦           ¦         ¦         ¦       ¦
L-------------------+---------------+-----------+---------+---------+--------










Приложение N 4

к Макету ведомственной

целевой программы



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ программы по ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ

И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы



-----T----------------------T-----------T----------T---------------------------¬
¦ N  ¦     Цели, задачи,    ¦   Срок    ¦Ожидаемые ¦    Объем необходимого     ¦
¦п/п ¦     мероприятия      ¦выполнения,¦результаты¦финансирования из местного ¦
¦    ¦                      ¦    год    ¦          ¦   бюджета, тыс. рублей    ¦
¦    ¦                      ¦           ¦          +------T--------------------+
¦    ¦                      ¦           ¦          ¦всего ¦в том числе по годам¦
¦    ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦ (плановый средне-  ¦
¦    ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦  срочный период)   ¦
¦    ¦                      ¦           ¦          ¦      +------T------T------+
¦    ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦ ...  ¦  ... ¦  ... ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Цель 1                ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Задача 1              ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦ 1  ¦(мероприятия)         ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦ 2  ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦... ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Итого по задаче 1     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Задача 2              ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦ 1  ¦(мероприятия)         ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦ 2  ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦... ¦                      ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Итого по задаче 2     ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Итого по цели 1       ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Цель 2                ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Задача 1              ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦...                   ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦... ¦...                   ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Итого по целям        ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Сумма нераспределенных¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦расходов              ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+------+
¦    ¦Всего по ведомственной¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦    ¦программе             ¦           ¦          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L----+----------------------+-----------+----------+------+------+------+-------










Приложение N 5

к Макету ведомственной

целевой программы



МЕРОПРИЯТИЯ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ для ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ

СРЕДСТВ КРАЕВОГО и ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ



                                                          тыс. рублей
-----T--------------T---------T--------------------------------------¬
¦ N  ¦ Наименование ¦  Объем  ¦            в том числе               ¦
¦    ¦мероприятия<*>¦финанси- +-----------T-------T-------T----------+
¦    ¦              ¦рования -¦федеральный¦краевой¦муници-¦   вне-   ¦
¦    ¦              ¦  всего  ¦  бюджет   ¦бюджет ¦пальный¦бюджетные ¦
¦    ¦              ¦         ¦           ¦       ¦бюджет ¦ источники¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦1   ¦              ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦2   ¦              ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦200_ год      ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦    ¦              ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+----+--------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦Итого по программе ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦200_ год           ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦200_ год           ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------+---------+-----------+-------+-------+----------+
¦200_ год           ¦         ¦           ¦       ¦       ¦          ¦
L-------------------+---------+-----------+-------+-------+-----------


--------------------------------

<*> с указанием наименования федеральных/краевых целевых программ, федеральной/краевой адресной инвестиционной программы, в рамках которых осуществляется мероприятие



Приложение N 6

к Макету ведомственной

целевой программы



ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО

РЕМОНТА), ФИНАНСИРУЕМЫХ за СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ



-----T------------T--------T----------T-------------T------------T------------T-----------------------------------------¬
¦ N  ¦Наименование¦Мощность¦  Сроки   ¦   Сметная   ¦   Остаток  ¦   Остаток  ¦   Объем капитальных вложений в ценах    ¦
¦п/п ¦  объекта   ¦объекта ¦строитель-¦  стоимость  ¦   сметной  ¦   сметной  ¦    соответствующих лет, тыс. рублей     ¦
¦    ¦            ¦        ¦ ства<*>  ¦строительства¦стоимости на¦стоимости на+-----T---------T-------T-------T---------+
¦    ¦            ¦        ¦          ¦в ценах 2001 ¦начало года ¦начало года ¦всего¦федераль-¦краевой¦местный¦   вне-  ¦
¦    ¦            ¦        ¦          ¦    года,    ¦в ценах 2001¦  в ценах   ¦     ¦   ный   ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджетные¦
¦    ¦            ¦        ¦          ¦ тыс. рублей ¦ года, тыс. ¦соответству-¦     ¦ бюджет  ¦       ¦       ¦источники¦
¦    ¦            ¦        ¦          ¦             ¦    рублей  ¦  ющих лет, ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
¦    ¦            ¦        ¦          ¦             ¦            ¦тыс. рублей ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦Главный распорядитель 1                                                      ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----T------------T--------T----------T-------------T------------T------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦1   ¦            ¦        ¦          ¦             ¦      X     ¦      X     ¦  X  ¦         ¦       ¦   X   ¦    X    ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦2   ¦            ¦        ¦          ¦             ¦      X     ¦      X     ¦  X  ¦         ¦       ¦   X   ¦    X    ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦    X   ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦    X   ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦    X   ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦            ¦        ¦          ¦             ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦Главный распорядитель 2                                                      ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----T------------T--------T----------T-------------T------------T------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦1   ¦            ¦        ¦          ¦             ¦      X     ¦      X     ¦  X  ¦         ¦       ¦   X   ¦    X    ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦2   ¦            ¦        ¦          ¦             ¦      X     ¦      X     ¦  X  ¦         ¦       ¦   X   ¦    X    ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦200_ год    ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦    ¦            ¦        ¦          ¦             ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+----+------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦Итого          по¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
¦программе:       ¦        ¦          ¦             ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+-----------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦200_ год         ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+-----------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦200_ год         ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
+-----------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+---------+
¦200_ год         ¦   X    ¦    X     ¦      X      ¦            ¦            ¦     ¦         ¦       ¦       ¦         ¦
L-----------------+--------+----------+-------------+------------+------------+-----+---------+-------+-------+----------




--------------------------------

<*> указывается период: год начала строительства - предполагаемый год окончания строительства











Приложение N 7

к Макету ведомственной

целевой программы



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы

ПО ИСТОЧНИКАМ и НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ



-------------------------------T---------------------------------------¬
¦   Источники и направления    ¦   Объем финансирования, тыс. рублей   ¦
¦        финансирования        +-------T-------------------------------+
¦                              ¦ всего ¦     в том числе по годам      ¦
¦                              ¦       ¦(плановый среднесрочный период)¦
¦                              ¦       +----------T----------T---------+
¦                              ¦       ¦    ...   ¦    ...   ¦   ...   ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦Всего                         ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦в том числе:                  ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦федеральный бюджет <*>        ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦краевой бюджет <**>           ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦местный бюджет                ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦из них внебюджетные источники ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦из них капитальные вложения   ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦в том числе:                  ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦федеральный бюджет <*>        ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦краевой бюджет <**>           ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦местный бюджет                ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
+------------------------------+-------+----------+----------+---------+
¦из них внебюджетные источники ¦       ¦          ¦          ¦         ¦
L------------------------------+-------+----------+----------+----------


--------------------------------

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в местный бюджет.

<**> Учитываются средства краевого бюджета в части софинансирования по краевым целевым и ведомственным целевым программам.











Приложение N 8

к Макету ведомственной

целевой программы



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ программ по КОДАМ

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА государственного УПРАВЛЕНИЯ

(В ЦЕЛОМ по ВЕДОМСТВЕННОЙ целевой программе)



                                                                 тыс. рублей
----------------------------------------T--------T--------------------------¬
¦  Коды классификации операций сектора  ¦ Всего  ¦   в том числе по годам   ¦
¦      государственного управления      ¦        ¦ (плановый среднесрочный  ¦
¦                                       ¦        ¦         период)          ¦
¦                                       ¦        +-------T--------T---------+
¦                                       ¦        ¦  ...  ¦  ...   ¦   ...   ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦Сумма средств местного бюджета, всего  ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в том числе:                           ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦200 Расходы                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦210 Оплата труда и начисления на оплату¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦труда                                  ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦211 Заработная плата                   ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦212 Прочие выплаты                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦213 Начисления на оплату труда         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦220 Приобретение услуг                 ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦221 Услуги связи                       ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦222 Транспортные услуги                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦223 Коммунальные услуги                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦224  Арендная  плата   за   пользование¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦имуществом                             ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦225 Услуги по содержанию имущества     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в том числе капитальный ремонт         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦226 Прочие услуги                      ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦240   Безвозмездные   и   безвозвратные¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦перечисления организациям              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦241   Безвозмездные   и   безвозвратные¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦перечисления     государственным      и¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦муниципальным организациям             ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в  том   числе   расходы   капитального¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦характера                              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦242   Безвозмездные   и   безвозвратные¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦перечисления      организациям,      за¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦исключением      государственных      и¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦муниципальных организаций              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦251   Перечисления   другим    бюджетам¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджетной системы Российской Федерации ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в  том   числе   расходы   капитального¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦характера                              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦260 Социальное обеспечение             ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦261  Пенсии,  пособия  и   выплаты   по¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦пенсионному, социальному и медицинскому¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦страхованию населения                  ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦262  Пособия   по   социальной   помощи¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦населению                              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦263  Пенсии,   пособия,   выплачиваемые¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦организациями сектора  государственного¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦управления                             ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦290 Прочие расходы                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в  том   числе   расходы   капитального¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦характера                              ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦300 Поступление нефинансовых активов   ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦310   Увеличение   стоимости   основных¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦средств                                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦в том числе капитальное строительство  ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦320 Увеличение стоимости нематериальных¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦активов                                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦340 Увеличение  стоимости  материальных¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦запасов                                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦500 Поступление финансовых активов     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦540   Увеличение    задолженности    по¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджетным кредитам                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦600 Выбытие финансовых активов         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦620 Уменьшение стоимости ценных  бумаг,¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦кроме  акций  и  иных  форм  участия  в¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦капитале                               ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
+---------------------------------------+--------+-------+--------+---------+
¦640   Уменьшение    задолженности    по¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджетным кредитам                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
L---------------------------------------+--------+-------+--------+----------










Приложение N 9

к Макету ведомственной

целевой программы



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы по КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА государственного УПРАВЛЕНИЯ

(ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ программы)



                                                                 тыс. рублей
-------------------------------------T-------T------------------------------¬
¦Коды классификации операций сектора ¦ Всего ¦В том числе по годам (плановый¦
¦    государственного управления     ¦       ¦      среднесрочный период)   ¦
¦                                    ¦       +----------T----------T--------+
¦                                    ¦       ¦    ...   ¦   ...    ¦   ...  ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦Задача 1 (содержание задачи)        ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦в том числе:                        ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦200 Расходы                         ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦210 Оплата  труда  и  начисления  на¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦оплату труда                        ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦211 Заработная плата                ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦212 Прочие выплаты                  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦213 Начисления на оплату труда      ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦220 Приобретение услуг              ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦221 Услуги связи                    ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦222 Транспортные услуги             ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦223 Коммунальные услуги             ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦224 Арендная  плата  за  пользование¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦имуществом                          ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦225 Услуги по содержанию имущества  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦в том числе капитальный ремонт      ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦226 Прочие услуги                   ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦240  Безвозмездные  и  безвозвратные¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦перечисления организациям           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦241  Безвозмездные  и  безвозвратные¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦перечисления    государственным    и¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦муниципальным организациям          ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦в  том  числе  расходы  капитального¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦характера                           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦242  Безвозмездные  и  безвозвратные¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦перечисления    организациям,     за¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦исключением    государственных     и¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦муниципальных организаций           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦251  Перечисления  другим   бюджетам¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦бюджетной     системы     Российской¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦Федерации                           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦в  том  числе  расходы  капитального¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦характера                           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦260 Социальное обеспечение          ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦261 Пенсии,  пособия  и  выплаты  по¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦пенсионному,      социальному      и¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦медицинскому страхованию населения  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦262  Пособия  по  социальной  помощи¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦населению                           ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦263 Пенсии,  пособия,  выплачиваемые¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦организациями                сектора¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦государственного управления         ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦290 Прочие расходы                  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦300 Поступление нефинансовых активов¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦310  Увеличение  стоимости  основных¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦средств                             ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦в     том     числе:     капитальное¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦строительство                       ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦оборудование                        ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦320 Увеличение             стоимости¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦нематериальных активов              ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦340 Увеличение             стоимости¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦материальных запасов                ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦500 Поступление финансовых активов  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦540  Увеличение   задолженности   по¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦бюджетным кредитам                  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦600 Выбытие финансовых активов      ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦620  Уменьшение   стоимости   ценных¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦бумаг,  кроме  акций  и  иных   форм¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦участия в капитале                  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦640  Уменьшение   задолженности   по¦       ¦          ¦          ¦        ¦
¦бюджетным кредитам                  ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
+------------------------------------+-------+----------+----------+--------+
¦ИТОГО по задаче                     ¦       ¦          ¦          ¦        ¦
L------------------------------------+-------+----------+----------+---------










Приложение N 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25 июня 2008 г. N 1033п



Положение о КОМИССИИ



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Комиссия по определению параметров социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и механизмов их достижения (далее - Комиссия) образована в целях повышения качества подготовки и согласования долгосрочной программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск (далее - Программа социально-экономического развития ЗАТО Железногорск), ведомственных целевых программ, а также разработки предложений по реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории ЗАТО Железногорск с различными формами государственной и муниципальной поддержки.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и настоящим Положением.



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ



2.1. Основной задачей деятельности Комиссии является координация деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск по определению параметров социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, разработке Программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, ведомственных целевых программ, а также разработка предложений по реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории ЗАТО Железногорск с различными формами государственной и муниципальной поддержки.



3. ПРАВА КОМИССИИ



3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

взаимодействовать с отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями Администрации ЗАТО г. Железногорск и иными организациями;

привлекать в установленном порядке экспертов, консультантов и другие заинтересованные структуры;

запрашивать в установленном порядке у отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций информационные и иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

рассматривать Программу социально-экономического развития ЗАТО Железногорск;

организовывать обсуждение Программы социально-экономического развития ЗАТО Железногорск с общественно-политическими и иными организациями;

рассматривать ведомственные целевые программы;

представлять Программу социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, ведомственные целевые программы для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск;

рекомендовать Программу социально-экономического развития ЗАТО Железногорск, ведомственные целевые программы для утверждения нормативными правовыми актами.



4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ и деятельности КОМИССИИ



4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель.

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. Заседания проводятся по мере необходимости.

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава.

4.4. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители иных заинтересованных организаций.

4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

4.7. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и других заинтересованных лиц.

4.8. Секретарь Комиссии:

осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;

знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;

готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов заседаний и подведение итогов голосования;

при проведении голосования не обладает правом голоса.











Приложение N 3

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25 июня 2008 г. N 1033п



СОСТАВ

КОМИССИИ по ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ЗАТО Железногорск и МЕХАНИЗМОВ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ



Баховцев Г.Я.           - Глава    ЗАТО   г.   Железногорск,  председатель
                          Комиссии


Шалагинов В.П.          - заместитель   Главы   ЗАТО   г. Железногорск  по
                          экономике  и  финансам, заместитель председателя
                          Комиссии


Воинова Т.Ф.            - начальник отдела поддержки предпринимательства и
                          развития   территории  Управления  экономики   и
                          планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск,
                          секретарь Комиссии


Члены Комиссии:


Антоненко Л.М.          - руководитель   Управления  городского  хозяйства
                          Администрации ЗАТО г. Железногорск


Латушкин Ю.Г.           - первый заместитель  Главы  ЗАТО  г. Железногорск


Орешкова Л.В.           - заместитель   Главы   ЗАТО  г.  Железногорск  по
                          социальным вопросам


Прусова Т.И.            - руководитель       Финансового        управления
                          Администрации ЗАТО г. Железногорск


Ридель Л.В.             - руководитель Управления по правовой  и  кадровой
                          работе Администрации ЗАТО г. Железногорск


Соловьева Н.И.          - руководитель Управления экономики и планирования
                          Администрации ЗАТО г. Железногорск


Фроленко А.Ф.           - директор     МУ     "Управление     капитального
                          строительства"


                          3 (три)  депутата  Совета   депутатов   ЗАТО  г.
                          Железногорск (по согласованию)




Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека




 

Полезные ресурсы


Разное

Новости

Рейтинг@Mail.ru